Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 04:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0247/22
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Smrečany
Dodávateľ: SSE a. s.
Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina
IČO: 36403008
Predmet: Elektrika vyúčtovanie DS
Fakturovaná suma s DPH: 1,08
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.01.2023
Dátum vystavenia: 06.01.2023
Dátum splatnosti: 20.01.2023
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0247_22
Zverejnené: 28.01.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov