Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0202/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | innogy Slovensko s. r. o. |
Adresa: | Hviezdoslavovo námestie 13,81102 Bratislava |
IČO: | 44291809 |
Predmet: | Plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | 448,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.11.2019 |
Dátum úhrady: | 14.11.2019 |
Súbor: | FD_0202_19 |
Zverejnené: | 13.12.2019 |