Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0185/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | VPS |
Adresa: | Družstevná 1,03101 Lipt.Mikuláš |
IČO: | 00183636 |
Predmet: | Odvoz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 1621,04 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.10.2022 |
Dátum vystavenia: | 12.10.2022 |
Dátum splatnosti: | 26.10.2022 |
Dátum úhrady: | 24.10.2022 |
Súbor: | FD_0185_22 |
Zverejnené: | 25.11.2022 |