Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 07:11.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0104532726
Číslo faktúry: FD /0137/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Smrečany
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.
Adresa: Prievozská 6/A,82109 Bratislava
IČO: 35697270
Predmet: Telefón
Fakturovaná suma s DPH: 44,25
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 18.10.2017
Dátum vystavenia: 09.10.2017
Dátum splatnosti: 23.10.2017
Dátum úhrady: 19.10.2017
Súbor: FD_0137_17
Zverejnené: 29.11.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov