Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0150/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | Telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 46,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.08.2021 |
Dátum vystavenia: | 10.08.2021 |
Dátum splatnosti: | 24.08.2021 |
Dátum úhrady: | 20.08.2021 |
Súbor: | FD_0150_21 |
Zverejnené: | 20.09.2021 |